4月18日下午,池州九华农商银行在13楼会议室召开二季度第一次审计例会暨联席会议。行领导姚文进、陈永清、江实求出席会议,各支行、各部门负责人参加会议。
会上,审计稽核部首先对2022年度内部审计检查发现问题的整改情况进行通报。部门及经营机构负责人就未整改到位问题逐一汇报并分析原因。
会议指出,一是建立审计例会暨联席会议的长效机制,提高各支行及部门对问题整改工作的重视;二是条线管理部门积极搜集各类检查存在的问题,加强原因分析,督促指导基层网点进行问题整改;三是各机构负责人要带好队伍、干好工作,密切关注员工8小时外的情况,切实担负起支行合规发展第一责任人、问题整改第一责任人。
会议强调,一是高度重视问题整改工作,支行行长在管理过程中,要亲力亲为,提升内控管理水平,各条线部门要加强上下联动,勤于指导、勤于检查,加强风险隐患排查,及时优化完善相关制度,指导基层网点合规开展业务。二是树立风控意识、合规意识,对于检查存在的问题,不仅在形式上整改,更要在主观意识上整改,同时对相关责任人进行问责。三是规范操作、提升效能,杜绝同质同类问题继续发生,不断提升服务质量和管理效能,切实将各类风险控制到位。
期间,审计稽核部还对行家帮手“问题整改”模块进行了专题培训。
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