姜堰农商银行纪委建立由纪委书记牵头,纪检、审计、合规、风管、运管、计财等部门组成“1+6”内部监督贯通协同工作机制以来,不断探索实践形成有效的监督体系,围绕形成监督合力,着力抓实抓好“四个一”,推动了内部监督贯通协同工作机制落地见效。
聚焦一大目标。紧紧围绕省联社党委和姜堰农商银行党委工作部署、行业性重大风险、群众反映强烈的普遍性问题,通过扎实推进内部监督相关职能部门工作融合、贯通协同、同向发力,切实增强内部监督的针对性、协同性和有效性,最终实现“目标同向、督查同商、信息同享、线索同判、处置同议、职责同担”等“六同”贯通协同工作目标。
实行一项制度。该行实行内部监督贯通协同工作联席会议制度,每月不少于一次。贯通协同部门汇报交流信息,互相通报和会商监督过程中发现的重要问题,统筹确定监督贯通协同工作计划和巡审联动与业务条线检查安排,研究解决贯通协同工作中存在的问题。同时,对监督工作中发现的普遍性、系统性问题共同加强研究剖析,联合开展典型问题通报、专项治理、警示教育等工作,督促有关部门和机构加强权力监督,规范内部管理,堵塞制度漏洞。
做实一个载体。该行建立内部监督贯通协同部门检查(审计)信息统计报告制度,要求贯通协同部门在检查(审计)开始前和结束后分别报告一次,定期上报上月检查发现的问题,实现检查(审计)信息共享、问题线索研判处置和监督成果融通,协同推动问题整改落实。
创新一种方式。姜堰农商银行纪委扎实推进巡审联动,将巡查督导组与审计组人员有机融合,有效整合监督检查资源,不断形成监督力量整合、程序契合、工作融合的良好监督格局。同时,将各个条线业务检查与内部监督贯通协同机制融合起来,共享检查资源和成果,在信息互联互通、资源共享中提升整体效能,不断提高全行监督检查质量和效率。
原标题:姜堰农商银行纪委推动内部监督贯通协同工作机制落地见效
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