岁末年初,为进一步夯实合规经营基础,盱眙农商银行提高认识,坚决贯彻“稳中求进,风险为本”的发展主线,牢固树立风险合规审计导向理念,以推动内审工作高质量发展为抓手,为业务经营的稳健发展保驾护航。
加强建章立制,筑牢内审制度基石。该行率先制定出台《审计整改工作管理办法》,明确职责分工,细化整改工作流程,规定整改时限,进一步要求整改质量管理,强调规范作业,守好质量底线,夯实审计监督体系后续援用,强化内部审计整改实效,为发挥内审助力全覆盖作用打下扎实基础。
紧盯风险关注点,加强内审监督实效。该行将异常数据监测工作常态化,结合实际工作按序进行项目立项,针对业务潜在风险持续跟踪,并开展内审项目质量效果的相互监督检查,将管理部门的风控履职情况纳入审计评价范围。
建立信息联动,细化条线部门协作。该行积极探索检查联动新形式,通过实时通报审计结果,及时将领导层采纳的审计管理建议递送各业务条线进行落实,实现信息共享畅通。细化职能部门日常的统筹管理和监督检查职责,充分发挥职能部门的积极作用,与内审部门形成监督合力。
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